企業(yè)在經(jīng)營(yíng)的過(guò)程中,公司內(nèi)審,外部審計(jì)等都會(huì)涉及到。今天合肥恒萬(wàn)財(cái)務(wù)公司先來(lái)給大家介紹下什么是蘇州公司內(nèi)部審計(jì)以及內(nèi)部審計(jì)的5個(gè)關(guān)鍵要點(diǎn),需要審計(jì)的老板可以先了解下。
什么是內(nèi)部審計(jì)?
內(nèi)部審計(jì)評(píng)估公司的內(nèi)部控制,包括公司治理和會(huì)計(jì)流程。這些類(lèi)型的審計(jì)確保遵守法律法規(guī),并有助于保持準(zhǔn)確及時(shí)的財(cái)務(wù)報(bào)告和數(shù)據(jù)收集。內(nèi)部審計(jì)師由代表其管理團(tuán)隊(duì)工作的公司聘用。這些審計(jì)還為管理層提供了必要的工具,通過(guò)在外部審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題之前識(shí)別問(wèn)題并糾正失誤來(lái)提高運(yùn)營(yíng)效率。
蘇州公司內(nèi)部審計(jì)的5個(gè)關(guān)鍵要點(diǎn)
1、內(nèi)部審計(jì)提供風(fēng)險(xiǎn)管理并評(píng)估公司許多不同方面的有效性。
2、內(nèi)部審計(jì)的類(lèi)型包括財(cái)務(wù)、運(yùn)營(yíng)、合規(guī)、環(huán)境、IT 或針對(duì)非常具體的目的。
3、內(nèi)部審計(jì)為管理層和董事會(huì)提供增值服務(wù),可以在外部審計(jì)之前發(fā)現(xiàn)并糾正流程中的缺陷。
4、與外部審計(jì)類(lèi)似,內(nèi)部審計(jì)是通過(guò)計(jì)劃、審計(jì)、報(bào)告和監(jiān)控步驟進(jìn)行的。
5、內(nèi)部審計(jì)可以提高運(yùn)營(yíng)效率,激勵(lì)員工遵守公司政策,并允許管理層探索其運(yùn)營(yíng)的特定領(lǐng)域。