內(nèi)部審計(jì)的七個(gè)流程是(內(nèi)部審計(jì)的七個(gè)流程)
發(fā)布時(shí)間:2024-06-26 10:11:47
內(nèi)部審計(jì)的工作流程具體如下:
1、審計(jì)立項(xiàng)與授權(quán),立項(xiàng)是指確定具體的內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目;授權(quán),是對已立項(xiàng)的審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)施前授權(quán)。
2、審計(jì)準(zhǔn)備,確定內(nèi)部審計(jì)事項(xiàng)后開始審計(jì)準(zhǔn)備工作,制訂審計(jì)計(jì)劃。
3、初步調(diào)查,開設(shè)審計(jì)座談、實(shí)地考察等調(diào)查工作。
4、分析性程序及符合性測試,根據(jù)有關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算及分析。
5、實(shí)質(zhì)性測試及詳細(xì)審查,在初步評價(jià)基礎(chǔ)上,運(yùn)用適當(dāng)技術(shù)詳細(xì)審查。
6、審計(jì)發(fā)現(xiàn)和審計(jì)建議,對審計(jì)數(shù)據(jù)分析與評價(jià)形成審計(jì)發(fā)現(xiàn),并提出適當(dāng)?shù)膶徲?jì)建議。
7、出具審計(jì)報(bào)告。
8、后續(xù)審計(jì)。
9、審計(jì)評價(jià)。
10、歸檔審計(jì)檔案。